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小規(guī)模增值稅免征部分,跨年了,會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784995| 提問時(shí)間:04/16 17:27
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楊沛錦老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
確認(rèn)稅金減免并結(jié)轉(zhuǎn)至其他收益, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
04/16 17:31
84784995
04/16 17:34
是去年呢,是進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入還是未分配利潤(rùn)
楊沛錦老師
04/16 17:41
那就通過以前年度損益調(diào)整過渡一下, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
84784995
04/16 17:45
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也用以前年度損益科目調(diào)整嗎?
楊沛錦老師
04/16 17:51
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則倒是不用設(shè)置這個(gè)科目,那就直接計(jì)入未分配利潤(rùn)就行了
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