問題已解決
請問年初(24.1月)開始建賬的期初數(shù)據(jù)是根據(jù)資產(chǎn)負債表23年12月期末的數(shù)據(jù)錄?還是也要根據(jù)科目余額表呢?
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速問速答你好,根據(jù)23年12月的科目余額表錄入,科目余額表的數(shù)據(jù)更詳細一些
04/16 22:18
84784989
04/16 22:19
是看期末余額的借貸方嗎?
高輝老師
04/16 22:21
資產(chǎn)的主要看借方 ,負債的主要看貸方數(shù)據(jù),照著科目的借貸方余額錄入對應(yīng)錄入到新的系統(tǒng)
84784989
04/16 22:22
好的 沒有科目余額是不是也可以根據(jù)年末資產(chǎn)負債表的期末余額填呢
高輝老師
04/16 22:27
也是可以的,
科目余額表會更詳細一些,比如應(yīng)收賬款,里面有客戶的輔助明細,按照輔助錄入以后會更方便
資產(chǎn)負債表只是一個應(yīng)收賬款的余額,沒有每個客戶的輔助明細
84784989
04/16 22:31
好的 明白
還有一個問題,是不是哪怕已經(jīng)做了期初,利潤表的本年累計和本月余額都只會是24年的,這樣我們在財務(wù)軟件上看,利潤表和資產(chǎn)負債余額不就相差很大了 還勾稽不上,這個是正常的嗎?
高輝老師
04/16 22:46
從年初開始建賬,本年累計就是整年的金額
如果從年中開始建賬,需要期初錄入年初的數(shù)據(jù),然后錄入本年累計的借貸方金額,得出余額
建的賬這樣本年累計也是一整年的數(shù)據(jù)、
勾稽關(guān)系是一致的
84784989
04/16 22:50
但是我的損益類是沒有余額的 也填不了,所以我的利潤表是沒有年初數(shù)的,就和資產(chǎn)負債表勾稽不上,因為資產(chǎn)負債表是有年初數(shù)的
我可以自己把23年期末數(shù)的利潤表和24年1季度期末的利潤表相加嗎?因為我試了一下這樣是可以和我的資產(chǎn)負債表勾稽上的
高輝老師
04/16 22:58
你是根據(jù)資產(chǎn)負債表錄入的初始化數(shù)據(jù)么
資產(chǎn)負債表的未分配利潤是需要錄入的,和其他項一樣的。
加上1季度的是從4月開始初始化的吧
3月末的未分配利潤就是你說的數(shù)據(jù)??23年期末數(shù)的利潤表和24年1季度期末的利潤表
84784989
04/16 23:05
是的,資產(chǎn)負債表上有未分配利潤 所以錄入了,我是從24年1月份開始建賬的,不是從3月
因為之前會計把科目余額表沒給我,所以只能用資產(chǎn)負債表錄入
然后我現(xiàn)在是23-12月的期末加24-1到3月的期末,等于我現(xiàn)在報季報的資產(chǎn)負債表是這樣嗎?
23-12月末的利潤表加上1-3月的利潤表本年數(shù)等于我報季報利潤表的數(shù) 是這樣嗎?
高輝老師
04/16 23:11
上面的前面是對的
23-12月末的利潤表加上1-3月的利潤表本年數(shù)等于我報季報利潤表的數(shù),這個不是這樣的
1-3月的利潤表金額是現(xiàn)在季報的利潤表的數(shù),
去年的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了,不加總到今年的利潤表
84784989
04/16 23:14
噢噢 我理解的是利潤表說沒有期初是這樣嗎? 就純是1-3月的本期累計額,那這樣的話我的資產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)據(jù)就勾稽不上了呀 這是正常的嘛
高輝老師
04/16 23:16
資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)-期初數(shù),=利潤表的利潤? 是這個勾稽關(guān)系的
84784989
04/16 23:50
我明白了,這樣算能對上
就是我報季報的時候,資產(chǎn)負債表就填23-12月期末+24年3月的期末數(shù)=季報資產(chǎn)負債表的本年累計
利潤表就是24年1-3月份的本期金額累計(本年累計)=季報利潤表的本期金額和本年累計(這兩個金額1季度是一樣的是波)
高輝老師
04/16 23:53
是的,是這樣理解的
84784989
04/16 23:59
好的 我理解了 就是我用資產(chǎn)負債表的期末也同樣可以接著做,就是明細不清晰是這樣是波
高輝老師
04/17 00:05
是的,不影響科目余額的,就是輔助明細會缺失
84784989
04/17 00:09
好的 明白了 謝謝老師
高輝老師
04/17 00:19
不客氣,祝平安喜樂
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