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問題已解決
增值稅票表比對怎么處理
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速問速答您好,能截圖一下咱的申報(bào)表么
04/17 11:19
84785034
04/17 11:20
增值稅申報(bào)表
廖君老師
04/17 11:23
您好,貨物及勞務(wù)的銷售22153.47也填在10行,不填3行,9和10是一樣的金額
84785034
04/17 11:27
點(diǎn)擊填寫不了老師
廖君老師
04/17 11:29
哦呼的,咱這個(gè)貨物發(fā)票是不是專票呀
84785034
04/17 11:32
是的老師開的是普票!點(diǎn)擊不了、也填寫不了數(shù)字
廖君老師
04/17 11:34
您好,咱是沒有認(rèn)定這個(gè)貨物的稅種了,一起填在服務(wù)那一列的10行吧
84785034
04/17 11:39
207880.20+22153.47=230033.67的合計(jì)填寫在服務(wù)10列是嗎?老師
廖君老師
04/17 11:41
您好,是的,咱這樣填了申報(bào)應(yīng)該沒問題了
季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。 不用填1-6行的數(shù)據(jù)了
84785034
04/17 11:44
填寫完申報(bào)后提示這樣的
廖君老師
04/17 11:46
您好,20行的數(shù)據(jù)能改動(dòng)么,我們改為6901.01
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