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老師,您好!小規(guī)模納稅人開專票怎么做賬務(wù)處理?。亢烷_普票有啥區(qū)別呢?

84784975| 提問時間:04/18 11:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個正常計提,然后交納就可以了,專票是不免稅的,所以要交。
04/18 11:51
84784975
04/18 11:55
開專票的會計分錄該怎么寫呢?
宋生老師
04/18 11:58
你好,借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
84784975
04/18 12:01
那和開普票是一樣的做法對吧?
84784975
04/18 12:03
但是現(xiàn)在有個問題就是第一季度我們普票開了15萬,專票開了7萬,財務(wù)軟件系統(tǒng)自動把專票和普票計提的稅額結(jié)轉(zhuǎn)了,借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入——減免稅
宋生老師
04/18 12:07
你好,是的,憑證是一樣的,只是普通發(fā)票可以不用交,而這個需要交。 這個軟件做的不對。普票部分可以這樣,專票部分是要交稅的。
84784975
04/18 12:10
因為專票和普票寫的憑證都是一樣的,財務(wù)軟件也區(qū)分不了,軟件就全部結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入——減免稅,那現(xiàn)在我該怎么處理呢?
宋生老師
04/18 12:13
您好!你自己做分錄更正
84784975
04/18 12:16
意思是普票那部分稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,專票那部分稅額先不結(jié)轉(zhuǎn),等到4月份的賬上再做一筆應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,不知道我的思路對不對?
宋生老師
04/18 12:16
你好!對的,就是這樣做
84784975
04/18 12:17
好的,謝謝老師的專業(yè)指導(dǎo)!
宋生老師
04/18 12:17
你好!不用客氣的了
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