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買的產成品,入庫入的庫存商品_產品,現在出庫是算的差價加工費,這個怎么做分錄?
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速問速答你好,實際你們是買來又加工了
04/18 12:47
84785040
04/18 13:06
是以加工費的形式交易的 不給人家購入的錢 只收對方加工費
84785040
04/18 13:07
加工費在4月開票
84785040
04/18 13:07
入庫是入的庫存商品
郭老師
04/18 13:08
你好,那實際是什么情況的?材料是不是你們出?
84785040
04/18 13:21
材料是別人的,別人發(fā)給我們入庫就暫估入庫放在庫存商品里面,實際是給人家加工的,加工費的金額都開票出去了
郭老師
04/18 13:23
你做錯了別人的材料,你們沒有花錢,不要做材料登記,被查賬本增加。
然后你們發(fā)生的成本,
借生產成本,
貸制造費用,應付職工薪酬等。
完工之后,借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,
借主營業(yè)務成本貸生產成本,然后登記備查賬本減少。
84785040
04/19 09:30
但是客戶不接受走加工費,要走商品出去,開發(fā)票是開的商品,只是這個加工費是加工5噸的,票只能開的出售1噸,現在做分錄怎么弄
郭老師
04/19 09:31
你好,那你不好做賬,你開給他的產品的話開多少?
郭老師
04/19 09:31
那你沒有材料的發(fā)票?
84785040
04/19 09:34
收的材料是放庫存商品,然后后面要把跟客戶發(fā)出去,發(fā)票開了開的商品1噸,實際是加工5噸
郭老師
04/19 09:34
你好,你收到的材料支付嗎?
郭老師
04/19 09:34
你們需要支付出去嗎?這一部分材料?
84785040
04/19 09:37
材料不支付,不需要支付
郭老師
04/19 09:38
掛著材料不合理吧?借原材料,貸應付賬款,一直掛著。
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