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老師好,我們企業(yè)上年度虧損23000,這個季度有盈利7000那在申報經(jīng)營所得稅預繳申報時,那個彌補上年度虧損里應該是填多少呢?

84784998| 提問時間:04/18 13:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
咱們匯算清繳做完沒做完就填寫彌補虧損那里。
04/18 13:33
84784998
04/18 13:37
你意思是做完匯算清繳的虧損之后再把剩下的虧損金額填到這個季度的彌補虧損那里是吧
84784998
04/18 13:38
比如說做完匯算清繳完還剩23000的虧損,那這季度預繳的彌補虧損那里就填23000,而不是填7000是嗎?
玲老師
04/18 13:38
對,是這個意思,需要先做匯算清繳才能彌補以前的虧損。
84784998
04/18 13:46
好的,我明白了,謝謝老師
玲老師
04/18 13:47
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