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現(xiàn)在年度匯算清繳,明細看哪章表,是科目余額表還是明細賬?

84785035| 提問時間:04/18 14:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 可以看科目余額表的年度發(fā)生額累計填寫
04/18 14:09
84785035
04/18 14:27
那看本年累計發(fā)生額是不是看所有科目的增加方
84785035
04/18 14:29
我感覺這個公司以前的賬不對,現(xiàn)在年度匯算清繳了,我能用她做的數(shù)據(jù)報嗎
bamboo老師
04/18 14:37
不是的 也有的看貸方啊 比如收入類科目 投資收益 營業(yè)外收入之類的 看科目性質(zhì)決定
84785035
04/18 14:51
是??!所以我說的是看增加方,我沒說借方,
bamboo老師
04/18 14:53
不光是看增加 也要看減少的方向 比如計提了工資 應(yīng)付職工薪酬貸方增加 但是發(fā)放是看借方 匯算清繳前沒有發(fā)放完 貸方的金額也不能全部扣除的
84785035
04/18 14:58
那我怎么判斷到底以哪個為準呢
bamboo老師
04/18 15:09
看匯算清繳前計提的工資有沒有實際發(fā)放完啊 如果已經(jīng)實際發(fā)放了 那就帳載金額 實際發(fā)生額 稅收金額都是一樣的 如果沒有那就只能稅前扣除已經(jīng)發(fā)放的 要納稅調(diào)增
84785035
04/18 17:03
如果計提的金額比實發(fā)的少呢?
bamboo老師
04/18 17:08
如果計提的金額比實發(fā)的少 就補計提 做匯算清繳納稅調(diào)減
84785035
04/18 17:12
補計提要不要在發(fā)放月做分錄
bamboo老師
04/18 17:19
匯算清繳前補做分錄就好了 正常應(yīng)該是在發(fā)放前補計提 如果您發(fā)放工資的月份已經(jīng)結(jié)賬 那就匯算清繳前補計提
84785035
04/18 17:33
不管哪個月都行是吧
84785035
04/18 17:33
也就是應(yīng)付職工薪酬年底不平說明要補計提平調(diào)嗎
bamboo老師
04/18 18:08
最好匯算清繳前的月份哈 應(yīng)付職工薪酬科目 年末的時候有貸方余額是正常的? 如果是借方余額就需要補計提
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