問題已解決

甲旅游公司為增值稅一般納稅人,2023年5月提供旅游服務取得價款212萬元(含增值稅),提供旅游服務的過程中,支付相關住宿費、餐飲費等53萬元,取得合規(guī)增值稅發(fā)票。 要求:對甲旅游公司上述業(yè)務進行賬務處理。

84784979| 提問時間:04/18 20:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?
04/18 20:18
84784979
04/19 08:32
借:主營業(yè)務成本50 ? ? ? ?應交稅費-銷項稅額抵減3 ? ? ? 貸:銀行存款53 銷項額遞減對嗎
鄒老師
04/19 08:34
你好,借方應當用? 進項稅額? 明細才是的?
84784979
04/19 09:16
老師,這樣子的嗎
鄒老師
04/19 09:16
你好,是進項稅額才是啊
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