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老師,推廣抖音拿的收入,再給員工發(fā)的勞務(wù)費(fèi),怎么做賬
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速問速答您好
就是單位先推廣 取得收入
然后再給員工發(fā)放工資 是這個(gè)意思吧?
04/21 19:27
84784948
04/21 19:28
是的老師,發(fā)的勞務(wù)費(fèi)
bamboo老師
04/21 19:32
記得 銀行存款
貸 主營業(yè)務(wù)收入(其他業(yè)務(wù)收入)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
給員工應(yīng)該是工資不是勞務(wù)費(fèi)啊 勞務(wù)費(fèi)要開具發(fā)票入賬啊
bamboo老師
04/21 19:32
借 銀行存款
貸 主營業(yè)務(wù)收入(其他業(yè)務(wù)收入)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
給員工應(yīng)該是工資不是勞務(wù)費(fèi)啊 勞務(wù)費(fèi)要開具發(fā)票入賬啊
84784948
04/21 19:33
就是需要,員工自己開具勞務(wù)費(fèi)給我們公司是嗎
84784948
04/21 19:33
老師,是小規(guī)模納稅人
84784948
04/21 19:34
打款備注里面寫的勞務(wù)費(fèi)
bamboo老師
04/21 19:34
小規(guī)模納稅人也要寫應(yīng)交稅費(fèi)科目
借 銀行存款
貸 主營業(yè)務(wù)收入(其他業(yè)務(wù)收入)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
bamboo老師
04/21 19:35
如果按照勞務(wù)費(fèi)發(fā)放就要開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
按照工資薪金申報(bào) 不需要開具發(fā)票
84784948
04/21 19:36
計(jì)提勞務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用/ 勞務(wù)費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 工資對(duì)嗎
84784948
04/21 19:36
那現(xiàn)在讓員工補(bǔ)開可以嗎?
bamboo老師
04/21 19:37
不是工資 貸方不用應(yīng)付職工薪酬科目
用應(yīng)付賬款科目就好了
84784948
04/21 20:07
老師,個(gè)人沒有給我們開勞務(wù)費(fèi),現(xiàn)在補(bǔ)開可以嗎?
bamboo老師
04/21 20:10
現(xiàn)在補(bǔ)開具發(fā)票可以的哈
要按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)繳納個(gè)人所得稅哈
84784948
04/21 20:19
老師,這樣計(jì)提 發(fā)放 對(duì)嗎?
bamboo老師
04/21 20:21
主營業(yè)務(wù)收入3000/1.01=2970.30
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3000/1.01*0.01=29.70
這個(gè)分錄金額不對(duì)哈
還有發(fā)放勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候 要扣個(gè)人所得稅的
84784948
04/21 20:22
這是去年的,當(dāng)時(shí)申報(bào)是是工資薪金
bamboo老師
04/21 20:23
您申報(bào)了工資薪金 就不需要開具勞務(wù)發(fā)票了啊
那就按照計(jì)提工資處理啊?
84784948
04/21 20:24
但是 銀行流水備注寫的是勞務(wù)費(fèi),有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
bamboo老師
04/21 20:24
這個(gè)沒事的哈 已經(jīng)申報(bào)了工資薪金 已申報(bào)的為準(zhǔn)
做計(jì)提工資的分錄
有稅務(wù)問就說出納不注意備注錯(cuò)了 應(yīng)該是工資
84784948
04/21 20:25
但是,今年備注的勞務(wù)費(fèi),我都給她申報(bào)的是勞務(wù)報(bào)酬
bamboo老師
04/21 20:27
請(qǐng)問簽訂的是勞動(dòng)合同還是勞務(wù)合同 有沒有繳納社保
84784948
04/21 20:30
沒有簽訂合同,沒有繳納社保
bamboo老師
04/21 20:31
那就按照勞務(wù)報(bào)酬 補(bǔ)開發(fā)票
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