問題已解決

你好,我1月份支付了一筆款,對方?jīng)]開來發(fā)票,我不小心轉(zhuǎn)費用了,剛發(fā)現(xiàn),但是1季度已經(jīng)報稅了,現(xiàn)在是4月份,如果這幾天對方把票給我了,我可不可以把這張票直接放到1月份的憑證里

84784957| 提問時間:04/22 11:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
好不可以的,紅沖1月份的,然后再做發(fā)票的,在4月份做這個。
04/22 11:57
84784957
04/22 13:59
你好,如果在公司注銷時還有進(jìn)項票,這個沒事吧
84784957
04/22 13:59
是不是發(fā)票只能是放之前的,不能放之后的
郭老師
04/22 14:00
是留底的嗎?如果是的話,這個需要處理了。你要么退稅,要么進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784957
04/22 14:02
進(jìn)項轉(zhuǎn)出只是做個分錄吧,退稅是找稅務(wù)局退回這個進(jìn)項稅的稅額對吧? 從來沒操作過
郭老師
04/22 14:02
對的是的,是這么做的。
84784957
04/22 14:03
個體戶開專票和普票稅點是一樣的吧,3個點,減免1
郭老師
04/22 14:05
是的對的是一樣的。
84784957
04/22 14:09
個體戶專票是不是不在季度30萬范圍
84784957
04/22 14:10
只有普票可了季度不超30萬免交增值稅
郭老師
04/22 14:11
對的對的,可以免增值稅的。
84784957
04/22 14:12
專票開1萬也要交增值稅的對吧
郭老師
04/22 14:13
是的對的是的對的正確的是的是的。
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