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老師,請問即征即退多退了稅款,怎么進行更正申報
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速問速答1.納稅人登錄電子稅務局后,點擊“我要辦稅”或“稅費申報與繳納”。
2.從界面左側(cè)子菜單欄或搜索菜單欄點擊“申報更正”進入申報更正功能。首先選擇所要更正的申報表種類,選擇申報日期區(qū)間或者稅款所屬期區(qū)間,點擊“查詢”以查詢已申報的記錄。
3.選中需要更正的申報記錄后,點擊“更正申報”。
4.在更正申報的界面中,選擇需要更正的申報表和相關欄次進行更正操作。更正完成后,確認無誤后點擊“申報”。系統(tǒng)會提示再次確認是否提交,如果確認無誤,即可點擊“確定”提交更正數(shù)據(jù)。
5.系統(tǒng)將自動進行申報比對,比對無誤后完成更正,系統(tǒng)會自動計算應補或退稅款。
04/22 13:55
84785037
04/22 13:58
老師,是要更正一般項目和即征即退進項稅分攤的數(shù)據(jù),這個在申報表上應該怎么填寫
84785037
04/22 14:00
感覺填在進項稅轉(zhuǎn)出那一欄也不是很恰當
樸老師
04/22 14:05
為什么不讓你們抵扣呢
84785037
04/22 14:08
說是無法劃分
84785037
04/22 14:08
稅局讓更正申報
84785037
04/22 14:11
可以抵扣,只是從即征即退中劃轉(zhuǎn)到一般計稅項目
84785037
04/22 14:12
一調(diào)的話就想相當于即征即退多退了稅款
樸老師
04/22 14:14
同學你好
那你直接非正常轉(zhuǎn)出
84785037
04/22 14:20
非正常轉(zhuǎn)出填在申報表哪里那里
樸老師
04/22 14:32
增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》第23a欄“異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額”欄次,
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