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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師其他應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù),這是借方余額對(duì)嗎,如果余額是正數(shù)就是貸方余額是嗎
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速問速答你好!是的,借方余額就是負(fù)數(shù)。貸方是正數(shù)
04/22 19:11
84785036
04/22 19:15
應(yīng)收賬款某個(gè)客戶的余額為負(fù)數(shù)是不是不正常呢,這樣的一般都要調(diào)嗎
宋生老師
04/22 19:15
你好!這個(gè)做表的時(shí)候調(diào)就好了
84785036
04/22 19:17
員工的生活補(bǔ)助費(fèi),我是這樣寫的分錄借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸庫存現(xiàn)金或是銀行存款,沒有過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)這步,這樣對(duì)嗎
宋生老師
04/22 19:17
你好!這個(gè)不對(duì)了。不規(guī)范
84785036
04/22 19:19
那以后還是先計(jì)提哈
宋生老師
04/22 19:19
你好1是的。就是這樣了。你以后匯算清繳,要用到
84785036
04/22 19:20
你說應(yīng)收賬款某個(gè)客戶的余額為負(fù)數(shù),只是做表調(diào),賬上不用調(diào)嗎
宋生老師
04/22 19:20
你好!是的。資產(chǎn)負(fù)債表上不要負(fù)數(shù)
84785036
04/22 19:23
老師我們是個(gè)體戶,這個(gè)是內(nèi)賬,不用匯算清繳的,只是盡量規(guī)范吧,主要之前的太亂了,有些時(shí)候他們發(fā)生了收款業(yè)務(wù)記賬了,有時(shí)有不交票,都是老板家三個(gè)人都在收款又支款這樣的,都說了很多次統(tǒng)一收支,他們有點(diǎn)做不到
宋生老師
04/22 19:24
你好!嗯。內(nèi)賬沒事,自己清楚就行
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