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老師紅沖是這樣嗎(找郭老師)

84784958| 提問時間:04/24 10:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,稍等我看一下的。
04/24 10:24
84784958
04/24 10:34
老師你看了嗎
郭老師
04/24 10:37
可以的,可以這么做的。
84784958
04/24 10:39
那后面抵扣增值稅的時候,怎么做呢
郭老師
04/24 10:40
你好,借銷項 未交增值稅 進項轉出 貸進項,這個不已經做了嗎?
84784958
04/24 10:43
那這個只是當月做的,22年的。那我22年之后呢
84784958
04/24 10:45
那假如我這個月有200塊的銷項,怎么做分錄
郭老師
04/24 10:45
好,你做到今年不行嗎?他又不影響其他的。
84784958
04/24 10:45
什么意思
84784958
04/24 10:46
那30多萬,我明年都給它紅沖 重新做
84784958
04/24 10:46
我每個月才幾百塊銷項呀
84784958
04/24 10:47
麻煩看下上一個問題哦
郭老師
04/24 10:47
我看到了問題呀。我的意思是他之前做的不對的,你在這個月調整。
84784958
04/24 10:50
調整了之后,我是用來沖減后面月份的增值稅,那我該怎么做分錄,它沒有轉出來
郭老師
04/24 10:51
你好,他為什么要轉出來?他已經進項轉出了,你們又退回去了嗎?
84784958
04/24 10:52
說是金額太大了,被查了
郭老師
04/24 10:52
那你們是退回了沒有?如果退回來的話,進項轉出填寫負數(shù)。但是,稅務局給你填寫。
84784958
04/24 10:53
所以才用來抵稅嘛
郭老師
04/24 10:53
你好,借應交稅費,應交增值稅進項轉出貸,銀行存款。
郭老師
04/24 10:53
借未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
84784958
04/24 10:55
23年1月份的時候
84784958
04/24 10:58
就是說23.1月的時候再做您發(fā)的兩個分錄嗎
郭老師
04/24 10:58
對的是的,是這么做的。
84784958
04/24 10:59
后面就是做借銷項稅額貸期末留抵?
84784958
04/24 10:59
要轉到期末留抵嗎
郭老師
04/24 11:00
你好,他賬上沒有期末留底,你不要做。
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