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購進設備,借主營業(yè)務成本貸預付賬款 對嗎
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速問速答您好,
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
04/26 10:29
84785014
04/26 10:35
我說的這個分錄不對哈
劉艷紅老師
04/26 10:35
購進設備要計入固定資產(chǎn)呀
84785014
04/26 10:43
剛接回來的外賬,她4月付款做預付賬款96000,5月收到發(fā)票做借主營業(yè)務成本96000 貸預付賬款96000
84785014
04/26 10:43
我覺得不對吧
劉艷紅老師
04/26 10:44
四月的沒有錯,5月收到票要計入固定資產(chǎn)
84785014
04/26 10:44
去年的賬了,怎么調(diào)呀,老師
劉艷紅老師
04/26 10:47
借:以前年度損益調(diào)整-96000
貸:預付賬款-96000
再入固定資產(chǎn)就可以了
84785014
04/26 10:53
還有一個問題,就是公司的備用金,外賬做的都是走的其他應付款-法人
劉艷紅老師
04/26 10:56
可以的, 后面公賬有錢還掉就可以
84785014
04/26 10:57
報銷差旅費,借主營業(yè)務成本貸其他應付款-法人,對嗎
劉艷紅老師
04/26 11:02
計入管理費用-差旅費就可以
84785014
04/26 11:15
那這個要調(diào)嗎
84785014
04/26 11:16
我想把外賬做的備用金科目改為庫存現(xiàn)金,能改嗎
劉艷紅老師
04/26 11:17
你們庫存現(xiàn)金很多嗎
84785014
04/26 11:19
是平時公司日常支出,員工出差預借差旅費,油卡ETC都是用的提現(xiàn)金額,用“其他”這個科目不能很好的和跟法人的借款區(qū)分開
劉艷紅老師
04/26 11:23
如果庫存現(xiàn)金多就可以了
84785014
04/26 11:24
那我現(xiàn)在接回來做,怎么把“其他”這個科目改為庫存現(xiàn)金
劉艷紅老師
04/26 11:25
借:其他應付款
貸:庫存現(xiàn)金
劉艷紅老師
04/26 11:25
借:其他應付款
貸:庫存現(xiàn)金
84785014
04/26 11:27
好的,謝謝
劉艷紅老師
04/26 11:27
不客氣, 很高興幫你
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