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如果社**費應該如何做賬

84785022| 提問時間:04/26 11:03
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,借銀行存款 借管理費用社保費負數(shù)
04/26 11:04
東老師
04/26 11:06
這個就得看當?shù)氐那闆r,比如說之前多收了才會退稅
東老師
04/26 11:26
也可以這么做,如果計提了可以這么做
84785022
04/26 11:05
老師 我想了解 為什么給退費
84785022
04/26 11:26
我們做社保 計提 借管理費用 貸應付職工薪酬 支付 借應付職工薪酬 其他應收款 貸 銀行存款 如果收到退款 沖管理費用 應付職工薪酬也要沖下嗎? 借:銀行存款 應付職工薪酬 紅字 貸:管理費用 紅字 貸:管理費用 紅字 應付職工薪酬 紅字 這樣做嗎
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