問題已解決
老師,我們的房租都是專票,但是預(yù)付的時候,發(fā)票都是后2個月收回,預(yù)付的時候,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,那發(fā)票回來后如何入賬呢?會計分錄是什么樣的呀?我們房租還是每月進行攤銷。
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速問速答每個月借成本費用貸預(yù)付賬款。
發(fā)票時借預(yù)付賬款,貸成本費
借成本費用,進稅額,貸預(yù)付賬款。
04/26 11:23
84785019
04/26 11:27
但是我每月都會正常攤銷呀?
84785019
04/26 11:28
就是,會存在一個問題預(yù)付的時候我沒開發(fā)票,能把增值稅計入待認證進賬稅額里去嗎?
84785019
04/26 11:29
等發(fā)票收到后在轉(zhuǎn)入進項?
玲老師
04/26 11:29
每個月攤銷是正常的,我給你寫每個月攤銷的分錄和回來發(fā)票的分錄了?;貋戆l(fā)票時再抵扣進項,平時是不考慮進項的。
84785019
04/26 11:33
攤銷的時候,不是借成本費用,貸預(yù)付賬款了嗎?那進項稅如何體現(xiàn)呢?
84785019
04/26 11:34
好的,謝謝老師哈
玲老師
04/26 11:35
進項最后一個分錄我寫了。回來發(fā)票是抵扣,你看那個分錄。
玲老師
04/26 11:35
最后一個分錄不就是回來發(fā)票抵扣進項的嗎?
84785019
04/26 11:39
嗯嗯,明白
84785019
04/26 11:41
就是發(fā)票回來時,做2筆分錄,是嗎?先把預(yù)付和費用沖掉,再根據(jù)發(fā)票來入賬
玲老師
04/26 11:41
你好對是這樣對的 對的?
84785019
04/26 11:42
好的,謝謝老師哈!
玲老師
04/26 11:43
客氣問題解決,請好評,謝謝。
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