問題已解決

老師:我想問下:3月份開的發(fā)票,正常入費(fèi)用賬了,4月份發(fā)現(xiàn),這個發(fā)票,把我們的稅號開錯了。然后4月份重新開了,那3月的這筆費(fèi)用要調(diào)整嗎?

84785010| 提問時間:04/28 09:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 不用 直接四月原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄就可以
04/28 09:40
84785010
04/28 09:55
那這筆分錄合計(jì)下來,金額就是0
84785010
04/28 09:55
一筆負(fù)數(shù),再一筆和負(fù)數(shù)一樣的正數(shù),是嗎?
樸老師
04/28 09:57
對的 是這樣操作的哦
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