問題已解決

老師,去年12月的費用,當(dāng)時掛應(yīng)付賬款了,今年1月進(jìn)項抵扣了,這個月付款發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,銷貨方把這張發(fā)票紅沖了,我這邊該怎么做賬?

84784963| 提問時間:2024 04/29 09:41
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,重新開具的負(fù)數(shù) 和藍(lán)字發(fā)票分錄 負(fù)數(shù) 借:管理費用等 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 借:管理費用等 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款
2024 04/29 09:44
84784963
2024 04/29 09:49
不用通過以前年度損益調(diào)整嗎?涉及跨年了
高輝老師
2024 04/29 09:56
這部分管理費用的影響重大吧,當(dāng)時是沒有暫估嗎
高輝老師
2024 04/29 10:12
對報表有重大影響就用以前年度損益調(diào)整
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