問題已解決
老師,幫我看看,圖一是銀行回單
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速問速答你好,您這個是什么業(yè)務?
04/30 09:51
東老師
04/30 09:51
這個是支付工資的嗎
84784992
04/30 09:52
摘要寫了哦,老師
東老師
04/30 09:54
借銀行存款農(nóng)商 貸銀行存款建行
東老師
04/30 09:55
兩個銀行轉賬就這么做
84784992
04/30 10:02
我們是新大豪涂料公司,里面分了公涂部和汽涂部,我目前屬于汽涂部的財務,工涂部投資我們汽涂部的然后又是我們上游公司的同時又是下游公司
東老師
04/30 10:04
你這個是做內(nèi)賬嗎?還是做外賬,外賬就是我說的這么做,畢竟這兩個都是同一個公司名下的
84784992
04/30 10:05
內(nèi)帳老師……
東老師
04/30 10:06
內(nèi)賬你們拿到投資,借銀行存款 貸實收資本
84784992
04/30 10:25
別的老師說,我們之前已經(jīng)掛了應付賬款,那就是借:應付賬款52705.76貸:銀行存款就可以了52705.76, 這樣是嗎
東老師
04/30 10:25
如果說你們掛了應付賬款那就是這么做
84784992
04/30 11:21
但還有個問題, 我昨天就是這樣做的 ,可是我軟件里面的金額和我實際的不符合
東老師
04/30 11:22
您說的實際金額是什么意思?
84784992
04/30 11:25
我是以防出錯手工做了一本賬,電腦也做了一本賬,現(xiàn)在是軟件和手工對不上
東老師
04/30 11:26
是指的你的銀行存款余額嗎
84784992
04/30 11:36
麻煩老師幫我看一下
東老師
04/30 11:36
不一致的話,你得看看是不是你登記賬的時候登記錯誤了
84784992
04/30 11:37
我檢查了登陸沒問題的,現(xiàn)在就是在找不平的原因
東老師
04/30 11:38
你都是根據(jù)記賬憑證登記的,你看看期初余額對不對
84784992
04/30 12:02
我要怎么去梳理這個呢 , 完全沒有方向了,我這里應該弄負數(shù)才對, 因為我手工賬是啟動的應收賬款 既然是應收賬款付錢那就是負數(shù)對不對
東老師
04/30 12:06
我覺得可以 和軟件上的數(shù)字核對一下金額
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