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把23年收到的費(fèi)用票(22年的開票日期)更正到22年度的匯繳表那么利潤表還需要更正嘛

84784994| 提問時(shí)間:04/30 15:58
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你在22年有計(jì)提或者暫估那些嗎
04/30 15:59
84784994
04/30 16:06
? 都沒有計(jì)提或暫估
小小霞老師
04/30 16:38
那你是放在23年入賬的嗎?真實(shí)交易,以前沒有入賬,放在收票當(dāng)年,可以不做調(diào)整的呢
84784994
04/30 16:43
是的,放在了23年入賬
84784994
04/30 17:20
只是在22年做更正申報(bào)嗎
小小霞老師
04/30 21:02
這個(gè)不用做更正申報(bào)的呢,你22年沒有入賬,23年收到發(fā)票計(jì)入賬務(wù)處理,就不用做調(diào)整了
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