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銷售發(fā)票,跨月沖紅,我們是開票的,怎么做賬?怎么沖減收入?



借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
2024 04/30 16:40

84785025 

2024 04/30 16:41
庫存賬怎么做?

郭老師 

2024 04/30 16:42
借主營業(yè)務成本負數(shù),
借庫存商品

銷售發(fā)票,跨月沖紅,我們是開票的,怎么做賬?怎么沖減收入?
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