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老師,出售固定資產(chǎn)分錄是這樣做的吧,借固定資產(chǎn)清理,,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)。借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。固定資產(chǎn)清理和應(yīng)收賬款有差額怎么做呢

84784971| 提問時(shí)間:05/01 21:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 固定資產(chǎn)清理 借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 應(yīng)收賬款等 貸 固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-消息稅額 借 資產(chǎn)處置損益 貸 固定資產(chǎn)清理 或者相反分錄
05/01 21:19
84784971
05/01 21:20
第二個(gè)分錄。那個(gè)固定資產(chǎn)清理不應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入嗎
bamboo老師
05/01 21:23
固定資產(chǎn)清理不計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入的
84784971
05/01 21:28
知道了老師,那出售時(shí)必須開專票嗎
bamboo老師
05/01 21:33
不是的哈 根據(jù)購買方的需要開具發(fā)票就好了
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