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老師,稅務(wù)平臺發(fā)來的政策紅利賬單中的增值稅減免金額是怎么計(jì)算的?

84784988| 提問時(shí)間:05/02 17:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
小規(guī)模納稅人的嗎?如果是的話,你季度300,000以內(nèi),普通發(fā)票的不含稅銷售額乘以3%。
05/02 17:44
84784988
05/02 17:57
小規(guī)模,去年主營業(yè)務(wù)收入104755.04,增值稅1176.90,附加201。稅務(wù)發(fā)的3519.76,這個(gè)3519.76數(shù)是怎么算的?
郭老師
05/02 18:03
你好去看下申報(bào)表的 會不會有需要交稅,減免2%的
84784988
05/02 18:09
增值稅申報(bào)表中有欄免稅額累計(jì)是3142.76,跟他的數(shù)也對不上。
郭老師
05/02 18:11
你截圖你的增值稅申報(bào)表,我看一下的。
84784988
05/02 20:07
好的好的
郭老師
05/02 20:11
19行第三列這個(gè)金額就是里面的增值稅,按照第九航的金額乘以3%
84784988
05/02 20:52
申報(bào)表的數(shù)據(jù)跟稅務(wù)發(fā)過來的數(shù)對不上
郭老師
05/02 20:56
你看一下你這里申報(bào)表里面是稅款所屬期的嗎?
84784988
05/02 20:58
看了的2023年10至12月
郭老師
05/02 21:06
那不太清楚了,你下周一問一下你稅務(wù)局的吧
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