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21年6月1日,自行建造一條生產(chǎn)線。建造過程中購買工程物資200萬元.支付增值稅26萬元;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料100萬元,其增值稅進項稅額為13萬元;分配工程人員工資40萬元;用銀行存款支付其他相關(guān)費用30萬元,增值稅稅額為3.9萬元;全部符合資本化條件。會計分錄咋寫

84784953| 提問時間:05/03 11:37
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 借:在建工程 200+100+40+30 應交稅費-應交增值稅-進? 26+13+3.9 貸:銀行存款226+33.9 原材料? 113 應付職工薪酬40
05/03 11:38
84784953
05/03 11:42
為什么原材料是113
小菲老師
05/03 11:43
領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料100萬元,其增值稅進項稅額為13萬元
84784953
05/03 11:45
2)2x22年6月30日,該生產(chǎn)線達到預定可使用狀態(tài),采用直線法計提折舊,預計使用年限10年,預計凈殘值為10萬元。會計分錄咋寫
小菲老師
05/03 11:46
同學,你好 借:管理費用? 貸:累計折舊?
84784953
05/03 11:48
22年12月5日,對該生產(chǎn)線進行更新改造, 發(fā)生符合資本化條件的支出150萬元,包括原材料10 0萬元,工程人員工資50萬元;發(fā)生其他費用化支出10萬元。2x22年12月31日,該生產(chǎn)線達到預定可使用狀態(tài)。預計還可使用年限10年,預計凈殘值為1 6萬元。會計分錄咋寫
84784953
05/03 11:49
(4)2x23年1月1日,將該生產(chǎn)線對外經(jīng)營出租,根據(jù)租賃協(xié)議約定,租期為1年,每月租金為5萬元。會計分錄咋寫
小菲老師
05/03 11:49
同學,你好 借:在建工程 貸:固定資產(chǎn) 借:在建工程 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借:管理費用 貸:累計折舊
84784953
05/03 11:50
(5)2x24年12月31日,因調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),甲企業(yè)將該生產(chǎn)線出售,出售時已計提折舊90萬元,其賬面價值為376萬元,取得處置收入410萬元存入銀行,增值稅稅額為53.3萬元;發(fā)生自行清理費用5萬會計分錄咋寫
小菲老師
05/03 11:51
同學,你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費
84784953
05/03 11:53
22年12月5日,對該生產(chǎn)線進行更新改造, 發(fā)生符合資本化條件的支出150萬元,包括原材料10 0萬元,工程人員工資50萬元;發(fā)生其他費用化支出10萬元。2x22年12月31日,該生產(chǎn)線達到預定可使用狀態(tài)。預計還可使用年限10年,預計凈殘值為1 6萬元。
小菲老師
05/03 11:54
同學,你好 借:在建工程 貸:固定資產(chǎn) 借:在建工程 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借:管理費用 貸:累計折舊
84784953
05/03 11:55
)2x23年1月1日,將該生產(chǎn)線對外經(jīng)營出租,根據(jù)租賃協(xié)議約定,租期為1年,每月租金為5萬元。會計分錄咋寫
小菲老師
05/03 11:56
同學,你好 借:應收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應交稅費
84784953
05/03 11:57
2x22年12月31日,該生產(chǎn)線達到預定可使用狀態(tài)。預計還可使用年限10年,預計凈殘值為1 6萬元。會計分錄咋寫
小菲老師
05/03 11:57
同學,你好 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
84784953
05/03 11:58
為什么呢
小菲老師
05/03 11:58
該生產(chǎn)線達到預定可使用狀態(tài)。就是轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)
84784953
05/03 11:59
22年12月5日,對該生產(chǎn)線進行更新改造, 發(fā)生符合資本化條件的支出150萬元,包括原材料10 0萬元,工程人員工資50萬元;發(fā)生其他費用化支出10萬元。會計分錄咋寫
小菲老師
05/03 11:59
同學,你好 借:在建工程 貸:固定資產(chǎn) 借:在建工程 貸:銀行存款
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