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    勞務(wù)公司申報三個月的工資,后期一起發(fā)放,一直掛著應(yīng)付職工薪酬金額比較大有沒有關(guān)系

    84784988| 提問時間:2024 05/03 17:19
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    郭老師
    金牌答疑老師
    職稱:初級會計師
    你好,沒有關(guān)系,可以的
    2024 05/03 17:19
    84784988
    2024 05/03 17:45
    每個月沒有超過5000后期一起發(fā)放會不會產(chǎn)生個稅
    郭老師
    2024 05/03 17:45
    你只要在當年內(nèi)發(fā)下去沒有問題。
    郭老師
    2024 05/03 17:45
    比如,你4月份、5月份、6月份的一塊,在7月份發(fā)放,8月份申報個稅。他的累計扣除費用之前,他3個月的都會給你累積上。
    84784988
    2024 05/03 17:56
    例如我8月給對方公司開票,他們會打款到我公司員工個人賬戶,再做發(fā)放工資和結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理有沒有影響
    郭老師
    2024 05/03 17:58
    你好,你即使沒有發(fā)下去,也可以做成本。你看一下,你收入對應(yīng)的是幾月份收入和成本需要對應(yīng)匹配。你不是計提工資嘛?你計提的當月如果做了收入也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本呀。
    84784988
    2024 05/03 18:00
    主要現(xiàn)在沒有做收入(也就是沒有開票)
    郭老師
    2024 05/03 18:06
    那就做合同履約成本或是勞務(wù)成本里面確認收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
    84784988
    2024 05/03 18:14
    我的財務(wù)軟件沒有勞務(wù)成本和合同履約成本,放在產(chǎn)品可不可以
    郭老師
    2024 05/03 18:18
    可以的可以這么做的
    84784988
    2024 05/03 18:23
    可不可以做借:預(yù)付賬款或者其他應(yīng)付款,貸:應(yīng)付職工薪酬,后期結(jié)轉(zhuǎn)成本時候再沖銷
    84784988
    2024 05/03 18:34
    也可以放在工程施工吧?
    郭老師
    2024 05/03 20:08
    借工程施工工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資
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