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老師,盤點(diǎn)的時候,實(shí)際庫存和賬上數(shù)量不一致,怎么調(diào)

84784997| 提問時間:05/04 09:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
企業(yè)存貨盤盈時,賬務(wù)處理為:   借:原材料     貸:待處理財產(chǎn)損溢   批準(zhǔn)處理后:   借:待處理財產(chǎn)損溢     貸:管理費(fèi)用   2、企業(yè)存貨盤虧時,賬務(wù)處理為:   借:待處理財產(chǎn)損溢     貸:原材料   批準(zhǔn)處理后:   借:其他應(yīng)收款(保險公司和過失人的賠償)     管理費(fèi)用(一般經(jīng)營損失)     營業(yè)外支出——非常損失(意外災(zāi)害等非常損失)     貸:待處理財產(chǎn)損溢
05/04 09:51
84784997
05/04 13:02
老師,您看,他這個憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益后又做兩個分錄,這個不影響?
郭老師
05/04 13:03
有影響的,需要反結(jié)帳修改增加設(shè)這兩個分錄。你把所有的這里的后面增加的刪除,然后反結(jié)賬。改了之后再結(jié)賬。
84784997
05/04 13:17
是要先做修改的憑證然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益對吧,結(jié)轉(zhuǎn)損益之后就不能在做其他的憑證了是么,為什么呢
郭老師
05/04 13:20
對的是的,因?yàn)槟阋呀?jīng)結(jié)賬了呀,結(jié)轉(zhuǎn)損益不就是結(jié)賬了之后的你還做。
84784997
05/04 13:25
我看她這個賬里面以前年度很多沒有結(jié)賬的,好幾個月都是結(jié)轉(zhuǎn)損益后又做了成本或者收入,那這個就是屬于錯的對吧,收入成本費(fèi)用都是要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做對吧
郭老師
05/04 13:26
沒結(jié)賬不可能吧,那你們財務(wù)報表出了嗎?
84784997
05/04 13:30
出了,可能是先結(jié)賬申報后又反結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)賬的
郭老師
05/04 13:32
不好意思 那就不清楚了,
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