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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬未抵扣怎么做分錄,抵扣了的又怎么做分錄?

84784965| 提問時(shí)間:05/05 11:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫存商品或者是管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款 認(rèn)證抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
05/05 11:23
84784965
05/05 11:27
月末計(jì)提應(yīng)交稅金怎么做分錄呢?
郭老師
05/05 11:28
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,一般納稅人是結(jié)轉(zhuǎn)。
84784965
05/05 11:59
就是一般納稅人的,月底做賬要做還沒有交的稅金
郭老師
05/05 12:01
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 這個(gè)
84784965
05/05 12:18
這樣的分錄有沒有問題
郭老師
05/05 12:29
你是結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后又做的這一個(gè)嗎 這要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做
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