問題已解決
老師,不明白這道題,能否給解答一下B選項
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您 好,分錄是
借:所得稅費用325
遞延所得稅資產(chǎn)125
遞延所得稅負債50
貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅500
05/06 07:06
84785033
05/06 07:33
老師,您做此題第一步的思緒是什么,所得稅=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅?,F(xiàn)在怎么做到的倒退法
廖君老師
05/06 07:40
您 好,應(yīng)交所得稅等于當期所得稅費用+遞延所得稅費用,下面這個列式和上面的分錄是一樣的
應(yīng)交所得稅:當期所得稅+(債末-債初)-(產(chǎn)末-產(chǎn)初)
應(yīng)交所得稅= 1300×25%+125+ 50 = 500?
84785033
05/06 09:37
老師,不是應(yīng)該當期所得稅費用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅么
廖君老師
05/06 09:40
您好,這里顯示亂碼了,中間沒有符號
應(yīng)該是加號,我寫的也是加號
84785033
05/06 09:42
老師說的是應(yīng)交所得稅等于當期所得稅費用+遞延所得稅費用,我寫的是當期所得稅費用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅。這兩個意思是一樣的么,哎,有點混亂了
廖君老師
05/06 09:46
您好,您 看這個,
所得稅費用=當期所得稅+遞延所得稅 (當期所得稅費用等于當期應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額)
?借:所得稅費用?
?遞延所得稅資產(chǎn)【變動額,也可能在貸方】?
?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅?
?遞延所得稅負債【變動額,也可能在借方】?
84785033
05/06 10:03
因計提產(chǎn)品質(zhì)量保證金確認遞延所得稅資產(chǎn)125萬元,因管理用固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得和負債90萬元。老師這里指的是期初的,還是末的
廖君老師
05/06 10:14
您好,這是本期發(fā)生額
應(yīng)交所得稅= 1300×25%+125+ 50 = 500 (萬元),
遞延所得稅費用= -125-50 =-175 (萬元),
所得稅費用=500-175 = 325 (萬元)
84785033
05/06 10:20
老師,我就是不理解,為什么計算應(yīng)交所得稅時是要+125,+50,為什么計算遞延所得稅時-125,-50,為什么是-125-50
廖君老師
05/06 10:24
您 好,應(yīng)交所得稅是我們在會計利潤上調(diào)增和調(diào)減后的利潤計算的,
84785033
05/06 10:30
,因計提產(chǎn)品質(zhì)量保證金確認遞延所得稅資產(chǎn)125萬元,因管理用固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得和負債90萬元。都會導(dǎo)致調(diào)增嗎?
廖君老師
05/06 10:31
您 好,是的,計提產(chǎn)品質(zhì)量保證金,這是計提費用。
管理用固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負債,這是多折舊了
閱讀 1605