問題已解決
23年匯算清繳遇到問題,申報時風(fēng)險提示: 1.您單位申報表A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第7列“彌補虧損企業(yè)類型-本年度”為:符合條件的高新技術(shù)企業(yè); 2.您單位申報表A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》填報的本年度彌補虧損企業(yè)類型與表A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》填報情況不一致,請核實填報數(shù)據(jù)是否正確。 具體怎么修改呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!發(fā)這張圖過來看看,這種情況如果你確認(rèn)數(shù)據(jù)沒有問題需要與你們稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)版的客服聯(lián)系一下維護一下后臺數(shù)據(jù)庫
05/06 11:58
84784954
05/06 12:10
已發(fā)圖片
耿老師
05/06 12:11
0你好!你的申報表截圖,
84784954
05/06 12:17
申報圖已發(fā)
耿老師
05/06 12:21
你好!主表稅率是按15%計算的嗎?
84784954
05/06 12:23
主表是按25算的
耿老師
05/06 12:24
你好!減免表呢?扣除25%和15%的差額了嗎?
84784954
05/06 12:26
沒有扣除
耿老師
05/06 12:30
你好,你們不是高新企業(yè)嗎?選擇減免表進去填寫一下,看看能自動代數(shù)嗎?
84784954
05/06 12:50
好呢,我先試試
耿老師
05/06 13:08
不客氣歡迎下次提問
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