問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一下,如果在3月申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫了無(wú)票收入,然后4月我們開票了,應(yīng)該如何申報(bào)填寫數(shù)據(jù),我們是一般納稅人,就在附表一的未開票收入負(fù)數(shù)填寫嘛

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/06 14:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,在附表一的未開票收入負(fù)數(shù)填寫
2024 05/06 14:18
84784959
2024 05/06 14:19
請(qǐng)問(wèn)這樣處理,沒(méi)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧,
家權(quán)老師
2024 05/06 14:21
那個(gè)是正常的處理的,沒(méi)事的
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