問題已解決

老師,我不明白的是,比如說三月份的暫估,四月到的發(fā)票跟付款金額為啥跟那個暫估不一致,是為啥呢?

84785021| 提問時間:05/06 18:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,因為是暫估(可能是不準(zhǔn)確的),不一致也就是非常正常的事情了
05/06 18:20
84785021
05/06 18:20
暫估他不是根據(jù)入庫單暫估的嗎?
鄒老師
05/06 18:22
你好,是根據(jù)對方的送貨單(這個可能與最終發(fā)票的金額有差異)
84785021
05/06 18:23
對方的啥送貨單,就是這樣子的嗎?
鄒老師
05/06 18:24
你好,是的,就是這樣的單據(jù)?
84785021
05/06 18:25
問題是,是不是這個也要作為附件貼進(jìn)去
鄒老師
05/06 18:26
你好,暫估的時候,這個送貨單是需要作為暫估憑證附件的?
84785021
05/06 18:33
那為啥會在發(fā)票跟付款的后面附件了呢
鄒老師
05/06 18:34
你好,在發(fā)票跟付款的后面附件了,是附件了什么呢?
84785021
05/06 18:35
附件了我們的入庫單還有對方的送貨單啊
鄒老師
05/06 18:37
你好,因為暫估入庫的時候,會涉及對方的送貨單,也會涉及自己單位的入庫單啊
84785021
05/06 18:40
你就把暫估入庫的這個流程給我說清楚就可以了,是不是意思就是說的是,會計拿到了入庫單或者對方的送貨單,然后就根據(jù)這個原始憑證上的金額暫估入庫,對不對呢?等發(fā)票跟到了跟付款一致的時候,沖掉原來的,重新按發(fā)票跟付款一致的那個數(shù)做?對不對呢
鄒老師
05/06 18:41
你好 暫估入庫的時候,附件是對方的送貨單和自己單位的入庫單。 取得發(fā)票的時候,把之前暫估入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)的購進(jìn)分錄?
84785021
05/06 18:46
問題是它暫估入庫的送貨單跟我們?nèi)霂斓膯螕?jù)竟然附件在了四月份,實際日期是三月份的呀?為啥呢
鄒老師
05/06 18:46
你好,實際日期是三月份,那就應(yīng)當(dāng)在3月份做暫估入賬分錄才是啊?
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