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老師,匯算不是月底申報嘛,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多交了幾十塊錢,怎么操作

84784952| 提問時間:05/08 18:46
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,為什么會多交了?是你的數(shù)據(jù)填錯了嗎
05/08 18:47
84784952
05/08 18:49
工資數(shù)據(jù)那一欄沒填,導致發(fā)生的福利費調(diào)增交稅
劉艷紅老師
05/08 18:51
去窗口申請退稅就可以了
84784952
05/08 18:51
那是不是需要先作廢申報
84784952
05/08 18:52
退費需要帶上什么資料麻煩不
劉艷紅老師
05/08 18:52
全都在窗口處理就可以了,更正下就行
84784952
05/09 12:21
然后申請退費那
84784952
05/09 12:24
老師,員工在單位1勞動關系,申報工資社保,單位2打入應發(fā)工資,讓1開票,抵扣貨款,那是應發(fā)還是是發(fā)金額開票呢
劉艷紅老師
05/09 12:26
單位1開票給單位2就可以了
84784952
05/09 12:28
貨款抵扣工資嘛,應收賬款抵扣其他應付款—公司嗎,那是實發(fā)還是應發(fā)金額了
劉艷紅老師
05/09 13:01
這個按實發(fā)來抵扣的
84784952
05/09 16:06
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn),只有進項月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛
劉艷紅老師
05/09 16:08
是的,月底的時候結(jié)轉(zhuǎn)
84784952
05/09 16:10
我的意思沒有銷項,只有成本啊
劉艷紅老師
05/09 16:12
那你不用勾選就可以了
84784952
05/09 16:12
也要結(jié)轉(zhuǎn)嘛,一般納稅人不是有銷項,沒有進,或者有銷有進,需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛,沒有銷項,只有進也要結(jié)轉(zhuǎn)嘛
劉艷紅老師
05/09 16:14
不用結(jié)轉(zhuǎn),計入待認證這個就可以了
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