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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年還沒有匯算清繳的情況下,現(xiàn)在收到23年的發(fā)票在不去做反結(jié)賬的情況下怎么做賬調(diào)整去年的匯算清繳
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速問速答你好,2023年當(dāng)時(shí)暫估了嗎?還是沒有做。
05/09 11:00
84785042
05/09 11:01
當(dāng)時(shí)做了暫估
郭老師
05/09 11:01
借,主營業(yè)務(wù)成本。貸,管理費(fèi)用。做的是這個(gè)嗎?如果是的話,借,應(yīng)付賬款。貸,利潤分配,未分配利潤。借,利潤分配,未分配利潤待應(yīng)付賬款。
84785042
05/09 11:02
有的老師說調(diào)表不調(diào)賬
84785042
05/09 11:04
當(dāng)時(shí)寫的分錄是借:未分配利潤,貸:其他應(yīng)收款
郭老師
05/09 11:05
你好,暫估和發(fā)票不一樣的,必須調(diào)整一樣的可以不用調(diào)整,但是也不需要調(diào)表呀,調(diào)啥表有收到了發(fā)票可以抵扣。
84785042
05/09 11:08
借:未分配利潤,貸:其他應(yīng)收款 之前的分錄是這樣做的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
郭老師
05/09 11:22
借其他應(yīng)收款,貸,利潤分配,未分配利潤,借,利潤分配,未分配利潤,貸,其他應(yīng)收款。
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