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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問一下,匯算清繳要退0.11元,不想退用什么辦法?(賬上只有一筆收入,沒有產(chǎn)生費(fèi)用)
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速問速答你好,那你就調(diào)增就可以的,0.11÷5%,加上彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列。
05/09 11:02
84785038
05/09 11:13
好的謝謝郭老師,另外只有一筆收入,沒有成本,公司沒有員工,只有在23年6月份開了一筆設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)發(fā)票4萬元,匯算提示無成本,這有什么辦法彌補(bǔ)?
郭老師
05/09 11:21
誰給他提供的?是老板自己嗎?
84785038
05/09 11:24
是老師的其他公司提供的服務(wù),在這個(gè)公司開的發(fā)票,
郭老師
05/09 11:25
那你們需要支付給人家款項(xiàng)嗎?支付出去的這個(gè)就屬于你的成本。只不過是匯算清繳納稅調(diào)增就行。
84785038
05/09 11:26
郭老師,在填在當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額的最后一下嗎
郭老師
05/09 11:29
你好,你要填寫什么的?
郭老師
05/09 11:29
填寫成本還是啥的
84785038
05/09 11:35
就是因?yàn)槠渌緵]有開發(fā)票進(jìn)來,我們也沒給錢,只是我們公司開了發(fā)票給客戶,變成沒有成本,就是這樣的
郭老師
05/09 11:37
你好,那這個(gè)錢你們沒有支付嗎?
郭老師
05/09 11:37
你這樣的話,很有可能被查虛開發(fā)票。
84785038
05/09 11:43
0.11稅的事,填在彌補(bǔ)虧損表的當(dāng)年可彌補(bǔ)以后虧損的那一列最后一行,對(duì)嗎
郭老師
05/09 11:44
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84785038
05/09 12:08
郭老師,那個(gè)成本的事,現(xiàn)在能有什么辦法補(bǔ)救?
郭老師
05/09 12:10
你們收到這個(gè)錢還在你的賬戶上,這個(gè)錢沒有動(dòng)。
84785038
05/09 12:13
錢不在了,被老板轉(zhuǎn)到其他公司用了
郭老師
05/09 12:14
那你支付出去的這一部分做成本不就行了?
84785038
05/09 12:18
那現(xiàn)在要反結(jié)帳到23年,更正所得稅23年四季度和24年一季度報(bào)表嗎,在23年6月份就交了所得稅,做上成本,就要退稅了嗎
郭老師
05/09 12:19
做成本,你沒有發(fā)票,怎么退稅?需要納稅調(diào)增的,但是你需要正常填寫。
84785038
05/09 12:23
對(duì),只要反結(jié)賬23年確認(rèn)成本,匯算清繳時(shí)調(diào)增是吧
郭老師
05/09 12:24
是的,對(duì)的,是這么做的。
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