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法人的往來如何和庫存現(xiàn)金做調(diào)整?
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速問速答借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金
05/09 11:30
郭老師
05/09 11:30
他拿了你們公司的錢做其他應(yīng)收款?
84785034
05/09 11:31
我們拿法人的錢掛給員工發(fā)工資
郭老師
05/09 11:34
借庫存現(xiàn)金貸,其他應(yīng)付款
84785034
05/09 11:34
把法人其他應(yīng)付款的余額調(diào)整到庫存現(xiàn)金里嗎?
郭老師
05/09 11:36
是的對的是的對的
84785034
05/09 11:36
這個怎么調(diào)
郭老師
05/09 11:37
你好,我不清楚你需要調(diào)整什么樣,上面不是已經(jīng)寫了金額多少,我不知道你們收到了多少錢,你應(yīng)該自己知道的。
84785034
05/09 11:38
不讓法人掛往來啊?
郭老師
05/09 11:39
你清理的這個其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金呀。
84785034
05/09 11:43
對,想問下為什么要清理法人的往來?。?/div>
郭老師
05/09 11:44
你欠了個人的錢,還錢了之后需要清理了。這個可以問一下你們單位內(nèi)部,這個不清楚。一般還錢了就得清理了。它要不你一直掛賬,還有這個金額太大的話,有風(fēng)險。單位沒有業(yè)務(wù),其他應(yīng)付款余額比較大的,這種就有隱瞞收入的風(fēng)險。
84785034
05/09 11:46
明白了,我用庫存現(xiàn)金還給法人,就不掛帳了吧?
郭老師
05/09 11:48
是的對的是的對的是的對的
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