問題已解決
老師,一般納稅人購進(jìn)商品時,進(jìn)項(xiàng)稅的會計(jì)分錄是直接借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”,還是記入“應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)稅額”過渡一下。
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速問速答直接借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”
2024 05/09 21:00
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2024 05/09 21:07
老師,我是剛接手其他會計(jì)的賬,我看原來的會計(jì)把它記入“應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)稅額”,認(rèn)證過后再轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”,他這樣做也沒有問題吧?現(xiàn)在賬面上有幾百萬的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,我認(rèn)證后再轉(zhuǎn)入”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額“沒有問題吧?
王曉曉老師
2024 05/09 21:13
沒問題的,很多沒認(rèn)證,是可以這樣放了
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