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固定資產(chǎn)折舊折結(jié)束了怎么處理?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:05/10 12:23
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 固定資產(chǎn)還在使用的話(huà) 就不用處理
05/10 12:23
84785003
05/10 12:24
我折舊都折多了好幾萬(wàn),今天才發(fā)現(xiàn)怎么辦
東老師
05/10 12:24
按照您多折舊的部分沖銷(xiāo)就成
84785003
05/10 12:24
分錄怎么寫(xiě)
84785003
05/10 12:25
附件資產(chǎn)負(fù)載表的折舊表怎么更正?從前幾個(gè)月開(kāi)始更正?
東老師
05/10 12:25
您是本年度多計(jì)提折舊了嗎
84785003
05/10 12:27
這個(gè)資產(chǎn)折舊表怎么更正?前面幾個(gè)月都是錯(cuò)的
東老師
05/10 12:27
比如說(shuō)多折舊了,借管理費(fèi)用折舊負(fù)數(shù) 貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù)
84785003
05/10 12:31
這個(gè)資產(chǎn)折舊表怎么更正?前面幾個(gè)月都是錯(cuò)的
東老師
05/10 12:34
就是按照我說(shuō)的這么做,然后生成財(cái)務(wù)報(bào)表就行了
84785003
05/10 12:35
附件折舊表不管它
東老師
05/10 12:37
對(duì),那不用管,把多計(jì)提的折舊沖銷(xiāo)就成
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