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老師上個月計提印花稅多提了1分錢,怎么紅沖?上個月 計提:借:稅金及附加印花稅 貸:應交稅費印花稅 結轉 :借: 本年利潤貸:稅金及附加印花稅
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速問速答你好,同學
借應交稅費應交印花稅
貸稅金及附加
2024 05/10 20:46
84784962
2024 05/10 20:49
為什么應交稅費下面有余額1分錢,但是稅金及附加沒有余額1分錢
84784962
2024 05/10 20:50
然后期末結轉就從本年利潤里面也紅沖回來,對嗎?
冉老師
2024 05/10 21:00
因為稅金及附加是損益科目,月末結轉到本年利潤了
冉老師
2024 05/10 21:00
應交稅費是負債科目,可以有余額
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