問題已解決
上個(gè)月申請(qǐng)了退還多繳的增值稅,這個(gè)月稅款收到了,該如何做申報(bào)處理?
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速問速答同學(xué)你好
借銀行
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)交增值稅或者已交增值稅
05/13 09:44
84784989
05/13 09:45
不是賬務(wù)處理,是如何申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表
84784989
05/13 09:46
現(xiàn)在申報(bào)表上一直提醒我要做退稅處理,其實(shí)這筆款已經(jīng)退到位了
樸老師
05/13 09:51
你你不是在電子稅局上申請(qǐng)的退稅嗎
84784989
05/13 09:54
是的,電子稅務(wù)局申請(qǐng)的退稅,并且錢已經(jīng)退到位了,但是還是顯示多繳增值稅,應(yīng)該是收到錢了要在申報(bào)表上哪個(gè)地方體現(xiàn)出來
樸老師
05/13 09:57
1.確認(rèn)退稅款項(xiàng):首先,您需要確認(rèn)銀行賬戶已經(jīng)收到了稅務(wù)機(jī)關(guān)退還的多繳增值稅款項(xiàng),并核對(duì)金額是否準(zhǔn)確。
2.調(diào)整會(huì)計(jì)記錄:在您的會(huì)計(jì)系統(tǒng)中,您需要調(diào)整與多繳增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)記錄。具體來說,應(yīng)該包括:記錄相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄,例如:借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減少“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目的余額(或增加相應(yīng)的借方余額,如果原先是貸方余額)。增加“銀行存款”科目的余額,以反映收到的退稅款項(xiàng)。
3.稅務(wù)申報(bào):在您進(jìn)行當(dāng)月的增值稅申報(bào)時(shí),不需要將收到的退稅款項(xiàng)納入申報(bào)范圍,因?yàn)檫@筆款項(xiàng)是之前多繳的稅款的退還,不是當(dāng)期的稅款。如果您使用的是電子稅務(wù)局進(jìn)行申報(bào),確保在申報(bào)過程中沒有錯(cuò)誤地包含退稅款項(xiàng)。
4.記錄和存檔:將與退稅相關(guān)的所有稅務(wù)文件(如退稅申請(qǐng)表、稅務(wù)通知、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等)妥善保存,以備日后審計(jì)或查詢。在公司的財(cái)務(wù)檔案中,更新相關(guān)記錄和文件,以反映多繳增值稅的退稅情況。
5.更新財(cái)務(wù)報(bào)表:根據(jù)退稅情況,更新公司的財(cái)務(wù)報(bào)表,確保所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)都準(zhǔn)確無誤。
84784989
05/13 10:05
您看,我這多繳的增值稅已經(jīng)退到位了,但是申報(bào)表上還是顯示多繳增值稅,然后要我申請(qǐng)退稅
84784989
05/13 10:07
您發(fā)的第3點(diǎn)稅務(wù)申報(bào)還是沒能解決我這個(gè)問題
樸老師
05/13 10:11
一般申請(qǐng)退稅之后申報(bào)表里自動(dòng)減了
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