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老師,上月給員工發(fā)的工資這個月退回了的分錄怎么寫?
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速問速答您好, 把多計提的做負數(shù)分錄就可以了
05/13 14:28
84785000
05/13 14:31
是不是余額表應付職工薪酬-工資科目是沒余額的
劉艷紅老師
05/13 14:35
是的, 這個支付了就沒有余額了
84785000
05/13 14:39
但是這個月把上個月退回了,我的應付職工薪酬的科目該怎么平賬了,現(xiàn)在變成有退回的這筆余額了
84785000
05/13 14:40
但是這筆款退回后就不要付了
劉艷紅老師
05/13 14:43
借:銀行存款
貸:管理費用
84785000
05/13 14:56
那后面還是一樣要做期間損益反方向結轉了
劉艷紅老師
05/13 14:56
是的, 是的, 就是這樣的
84785000
05/13 15:07
因為支付的時候做的是
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
但是現(xiàn)在退回不應該是做:
借:銀行存款
貸:應付職工薪酬
但是這樣做的話就是應付職工薪酬就變成有余額了
劉艷紅老師
05/13 15:09
為什么要沖應付職工了,沖管理費用
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