問題已解決
我們固定資產(chǎn)在2022年度匯算清繳時候一次性扣除了70萬,那么在進行2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳時候,一次性扣除的70萬,怎么操作呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,一次扣除了70萬,是固定資產(chǎn)一次折舊,然后你在2023年賬上還有折舊是嗎?如果是的話,第5列不要填寫需要納稅調(diào)增的。
05/14 18:08
84784987
05/14 18:09
2023有折舊的,你意思匯算清繳不需要操作了是嗎
郭老師
05/14 18:09
你好,第二年開始每年匯算清繳需要納稅調(diào)增的。
84784987
05/14 18:10
具體怎么填寫呀
郭老師
05/14 18:11
第一列填寫原值。
第二列填寫賬上折舊的金額。
第三列填寫從開業(yè)到2023年折舊金額。
第四列填寫有發(fā)票的原值。
第五列填寫0,第8列和第3列一樣。
84784987
05/14 18:12
你這個12345列,是在第幾行填寫呀
郭老師
05/14 18:15
你這個固定資產(chǎn)是什么
是什么固定資產(chǎn)?生產(chǎn)經(jīng)營的工具
還是設(shè)備呀?
84784987
05/14 18:16
是設(shè)備,2022年采購的
郭老師
05/14 18:21
那就在生產(chǎn)經(jīng)營用的設(shè)備里面哪一行
84784987
05/14 21:32
不是在這幾行填寫是吧
郭老師
05/14 21:34
2022年你都一次抵扣了
2023年,你還想一次抵扣嗎
你買一個資產(chǎn),你一次抵扣70萬
然后第二年你還想一次抵扣700,000是這意思嗎?
沒看錯吧
84784987
05/14 21:36
我不太會哦,所以問你哦,不會搞這個
郭老師
05/14 21:39
我告訴你了,
2022年的你一次抵扣了,現(xiàn)在2023年需要納稅調(diào)增
不允許再填寫你截圖的這一行
84784987
05/14 21:45
好的好的,謝謝啦
郭老師
05/14 21:48
不用客氣
工作愉快
閱讀 5004