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請問工資算營業(yè)成本嗎

84784961| 提問時間:05/15 09:38
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 你們公司是主營什么的
05/15 09:38
84784961
05/15 09:39
監(jiān)理服務(wù)行業(yè),項目上的監(jiān)理設(shè)計可以計入營業(yè)成本嗎?
劉艷紅老師
05/15 09:41
這個可以計入主營業(yè)務(wù)成本的
84784961
05/15 09:43
老師那財務(wù)辦公室計入管理費用是吧?
84784961
05/15 09:43
那公司總經(jīng)理,還有股東他們也負(fù)責(zé)項目上的事可以計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
劉艷紅老師
05/15 09:43
是的, 是的,就是這樣做的
84784961
05/15 09:46
老師計入哪里也不影響繳納企業(yè)所得稅,S ju,不管這些是吧,這樣才是正規(guī)的記賬吧。以前他們是把所有人都計入管理費用工資
劉艷紅老師
05/15 09:50
公司總經(jīng)理,還有股東他們也負(fù)責(zé)項目上的事是哪方面的事了
84784961
05/15 09:53
我說不清楚,他們好像也懂技術(shù),但是總經(jīng)理,什么主要就是洽談業(yè)務(wù),處理緊急事務(wù),不行還按照以前的全部計入管理費用工資,這樣公司就是一直有收入,沒有成本,我不知道這樣做賬合不合適?
劉艷紅老師
05/15 09:56
如果項目上面的成本少,這些入成本可以的
84784961
05/15 09:56
老師那具體分錄怎么寫
劉艷紅老師
05/15 09:59
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
84784961
05/15 10:04
借:管理費用-職工薪酬 主營業(yè)務(wù)成本-職工薪酬 貸:銀行存款 這樣是吧?
劉艷紅老師
05/15 10:12
你說的這個是工資的分錄,是吧 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工
84784961
05/15 10:13
那其它人員是計入管理費用工資是吧?
84784961
05/15 10:14
那像監(jiān)理什么的他們可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是要通過像勞務(wù)成本這樣類似的科目結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
劉艷紅老師
05/15 10:15
勞務(wù)成本這樣類似的科目結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84784961
05/15 10:29
?月末計提工資: 借:管理費用-工資 勞務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 ?次月發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬: 貸:銀行存款 其它應(yīng)付款-社保(個人) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 ? 月末計提社保: 借:管理費用-社保(企業(yè)) 勞務(wù)陳本-社保(企業(yè)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 ?繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(企業(yè)) 其他應(yīng)付款-社保(個人) 貸:銀行存款 ?繳納個人所得稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
84784961
05/15 10:30
老師我這樣做對嗎?到時候月末結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本會像費用那樣自動結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中嗎?還是要自己做分錄,我們用的是金蝶軟件
劉艷紅老師
05/15 10:31
這個要自已做賬轉(zhuǎn)的
84784961
05/15 10:37
那我就把勞務(wù)成本工資,社保結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本工資社保就行是吧
劉艷紅老師
05/15 10:38
是的,可以這樣做的
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