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老師,如果公司領(lǐng)取備用金,一直屬于掛往來,匯算清繳的話,我需要怎么清理這些往來呢?

84785031| 提問時(shí)間:05/15 14:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,還回來,要么拿發(fā)票報(bào)銷。
05/15 14:13
84785031
05/15 14:15
如果其他應(yīng)收賬款有余額的話需要怎么處理呢,掛個(gè)人就需要還回去,清零哇,然后如果是跨年在匯算清繳前我要怎么做賬務(wù)處理?
宋生老師
05/15 14:18
你好是的,還回去。這個(gè)是要做平的 如果是跨年在匯算清繳前我要怎么做賬務(wù)處理?你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
84785031
05/15 14:21
如果是跨年在匯算清繳前我要怎么做賬務(wù)處理?你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)? 比如是我公司法人領(lǐng)取了備用金,然后報(bào)銷這塊沒有做平,會(huì)不回涉及匯算的時(shí)候調(diào)增呢
宋生老師
05/15 14:25
你好這個(gè)不會(huì),因?yàn)槟氵@個(gè)是掛的其他應(yīng)收款。
84785031
05/15 14:26
那是不是就是可以一直掛賬,然后慢慢沖就是,匯算不影響?
宋生老師
05/15 14:27
你好是的。就是這樣子,但是有一點(diǎn)就是有的時(shí)候稅務(wù)局你長(zhǎng)時(shí)間掛賬,他當(dāng)你分紅讓你交個(gè)稅。
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