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去年多計提了一個月的工資,然后12月份的時候多發(fā)放了一個月,請問現(xiàn)在要怎么處理

84785033| 提問時間:05/15 22:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你這個工資需要收回來嗎?還是就是這樣多發(fā)了?
05/15 22:16
84785033
05/15 22:16
可以收回來的,今年也是繼續(xù)發(fā)放的
84785033
05/15 22:17
如果不收回來就抵扣1月份的工資這樣的
郭老師
05/15 22:19
那你就借應付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤,然后抵扣1月份的工資,你在1月份計提就行。匯算清繳的時候,職工薪酬明細表稅收金額和實際金額去減去這個金額。
84785033
05/15 22:21
就是23年的匯算清繳多計提的1個月做調(diào)增是嗎?帳上面還需要做別的調(diào)整嗎?24年的工資需要調(diào)減嗎?
郭老師
05/15 22:22
你好對的 然后2024年坐我上面給你寫的那個
84785033
05/15 22:25
做24年匯算清繳再繼續(xù)調(diào)減?這樣是不是以后每年都得調(diào)???
郭老師
05/15 22:26
不需要的,2024年不需要調(diào)整,因為你2024年一月份的借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資已經(jīng)抵扣了
84785033
05/15 22:29
那管理費用這個科目不需要去管它了是嗎?因為之前計提就是借管理費用,貸應付職工薪酬
郭老師
05/15 23:31
你好對的 是這么做的
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