問題已解決
老師,你好! 請教一下,一個樣品從國外寄過來,然后我們把相關(guān)的關(guān)稅和進口增值稅都付給進出口公司的,進出口公司給我們兩張稅單,然后這個樣品呢展會用完用還給客戶了(國內(nèi)的),這兩張稅單怎么入賬,謝謝
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速問速答當(dāng)您支付關(guān)稅和進口增值稅給進出口公司時,您應(yīng)該根據(jù)稅單上的金額進行會計分錄。具體地,您可以將這兩筆費用分別計入“應(yīng)交稅金”科目下的“應(yīng)交進口關(guān)稅”和“應(yīng)交進口增值稅”子科目。同時,將支付的金額記入“銀行存款”或“應(yīng)付賬款”科目(具體取決于您支付的方式)
關(guān)于樣品的處理。由于您在展會結(jié)束后將樣品歸還給了客戶,這意味著您并沒有真正擁有這些樣品的所有權(quán),因此您不需要將樣品的成本或價值計入您的資產(chǎn)負(fù)債表。但是,您可能需要考慮與樣品相關(guān)的其他費用,如運輸費、保險費等,這些費用應(yīng)該根據(jù)實際情況計入相應(yīng)的費用科目。
在您的情況下,由于您已經(jīng)支付了關(guān)稅和進口增值稅,并且這些稅費是與樣品直接相關(guān)的,因此您可能需要在會計記錄中反映這些稅費的支付和歸還情況。具體地,您可以在“其他應(yīng)付款”或“其他應(yīng)收款”科目下設(shè)置一個子科目來跟蹤這些稅費的變動情況。
當(dāng)您將樣品歸還給客戶時,您可以認(rèn)為您已經(jīng)完成了對這些稅費的支付義務(wù),因此可以將相應(yīng)的稅費金額從“其他應(yīng)付款”或“其他應(yīng)收款”科目中轉(zhuǎn)出。同時,由于您并沒有實際擁有樣品的所有權(quán),因此不需要進行任何與樣品價值相關(guān)的會計處理。
05/16 15:40
84785046
05/16 16:07
老師你好!這個因為是會展中用到的,其實就是日本部寄到國內(nèi)(他們是同一家公司),我們只是代辦了下關(guān)稅和進出口增值稅(通過進出口公司辦理的),這兩筆費用到時候我們報價的時候?qū)崍螅ǖ_票我們會打包一個會展會務(wù))所以這個分錄應(yīng)該怎么做) 圖1 進口增值稅 圖2 是關(guān)稅
84785046
05/16 16:08
圖2 是關(guān)稅 老師幫忙看下這種怎么做分錄
樸老師
05/16 16:13
你們進口的這個樣品?
84785046
05/16 16:24
這個樣品是展會用到的,客戶有國際部和國內(nèi)部,然后國際部直接寄到我們這里,實際是國內(nèi)部客戶用,我們代辦了一下,因為客戶覺得比較麻煩,實際我們就是拿到了轉(zhuǎn)交給國內(nèi)客戶
84785046
05/16 16:26
所以到時候這個費用也含在我們給客戶開會展會務(wù)費的
樸老師
05/16 16:31
這個直接計入費用科目
84785046
05/16 16:33
那增值稅不用抵扣了? 這兩張怎么做會計分錄,謝謝老師
樸老師
05/16 16:34
同學(xué)你好
進口報關(guān)單上進口報關(guān)方是你們嗎
84785046
05/16 16:40
有兩家公司,一家是進出口 一家是我們
樸老師
05/16 16:43
進口方是你們你們就可以抵扣的
84785046
05/16 16:44
那麻煩老師這幾張會計分錄幫忙看看怎么做,謝謝
84785046
05/16 16:46
那麻煩老師這兩張單子分錄幫忙看下怎么做,謝謝
樸老師
05/16 16:49
同學(xué)你好
單子在哪里沒看到
我這邊系統(tǒng)太卡了
84785046
05/16 16:56
以下兩張圖片 ,謝謝
樸老師
05/16 16:59
借庫存商品(商品加上關(guān)稅,關(guān)稅要計入產(chǎn)品成本哦)
借進項
貸銀行存款
84785046
05/16 17:16
這個樣品我們沒有付錢,只是代收代轉(zhuǎn)交一下,這個計入成本的話 貸銀行存款就不平了,我們只代付了關(guān)稅和進口增值稅,這個到時候我們從展會費用中一起開出去,會展會務(wù)
樸老師
05/16 17:20
那你付的關(guān)稅就是樣品的成本
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