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你好!請問我公司與上游供應商達成合作,繳納設備的維保費,對方會給我開一張維保費的發(fā)票,但是設備的所有權還是歸供應。我把設備無償投給客戶使用,怎么處理合適?收到的維保費發(fā)票怎么入賬?

84784978| 提问时间:2024 05/16 16:30
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速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,供應商免費給你使用,然后你再免費給你的客戶使用,是這意思嗎?
2024 05/16 16:33
84784978
2024 05/16 16:34
我們有繳納維保費,來獲得設備5年的使用權!
郭老師
2024 05/16 16:37
也就是維保費,你們單位承擔,借預付賬款,貸銀行存款。如果是一年以上的,借長期待攤費用,貸預付賬款,按月分攤。借其他業(yè)務成本,貸預付賬款或者是長期待攤費用。
84784978
2024 05/16 16:39
我們和醫(yī)院方面的合作是無償?shù)?,不屬于租賃,也需要結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務成本?
郭老師
2024 05/16 16:43
對的是的,因為你需要視同銷售。
郭老師
2024 05/16 16:43
無償給他使用。你需要做收入的。
84784978
2024 05/16 16:47
就是按照維保費五年攤銷的費用算我們和醫(yī)院合作的收入?做其他業(yè)務收入?再同樣的金額結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務成本?
郭老師
2024 05/16 16:48
是的,對的,是這么做的。
84784978
2024 05/16 16:53
這個我們沒有實質(zhì)性的往來,確定收入時借方記什么科目?
郭老師
2024 05/16 16:54
借銷售費用、貸、其他業(yè)務收入、應交稅。
84784978
2024 05/16 16:55
好的,謝謝老師
郭老師
2024 05/16 16:55
不用客氣,工作愉快。
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