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老師,非財政撥款結(jié)余使用怎樣做賬
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借非財政撥款結(jié)余——年初余額調(diào)整/項目間接費用或管理費用等,
貸非財政撥款結(jié)余——累計結(jié)余。
2024 05/17 10:30
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2024 05/17 10:34
資金結(jié)存不用做賬嗎?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 10:41
你好!這個不用單獨做了
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2024 05/17 10:44
那資金結(jié)存不做,最后不就對不起來了
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 10:56
你好!你是說,這個累計結(jié)余,需要結(jié)轉(zhuǎn)到資金結(jié)轉(zhuǎn),是這個意思嗎
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2024 05/17 11:03
一般預算會計做分錄,就是借經(jīng)營支出,貸:資金結(jié)存。要是使用去年的非財政撥款結(jié)余支付費用,像老師那樣做分錄,資金結(jié)存不就不對了嗎?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 11:07
你好!科目不一樣,但是結(jié)果是一樣的。
就是貸方換成你說的這個就行
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