问题已解决
老師,增值稅申報表上這兩個數(shù)據(jù)不填可以吧
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哦,你開的是服務(wù)的,不要填寫。
2024 05/17 16:38
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2024 05/17 16:42
開的服務(wù)費不應(yīng)該填寫應(yīng)稅勞務(wù)銷售額嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 16:43
不屬于這個勞務(wù),他是加工修理修配勞務(wù)的,13%的稅率的。
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2024 05/17 16:44
好的,我申報了銷售貨物不開票收入,這個要填到應(yīng)稅貨物銷售額里吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 16:46
你好對的
是這么做法
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2024 05/17 17:06
沒有填寫問題大嗎?我上個月也有申報了不開票的銷售貨物收入,但是沒有填到主表應(yīng)稅貨物銷售額里,這個月填了話,本年累計數(shù)據(jù)就不準(zhǔn),需要更正申報嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 17:08
好,沒有少交稅款,不影響的
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