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這個表需要填寫嗎?假如需要根據什么表填寫,填寫哪幾項?
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速問速答你好,你有需要調整的數據嗎?招待費用嗎?這里沒有調整的數據不要填寫。
05/19 10:18
84785002
05/19 10:22
科目余額表有招待費,在哪里填寫數據啊
郭老師
05/19 10:22
扣除項目第三行招待費,填寫賬在金額
84785002
05/19 10:31
是填入賬載金額吧,這個顯示是要交32194.22的稅嗎?業(yè)務招待費是不超收入的15%嗎?收入640萬應該沒超為什么還要調增?
郭老師
05/19 10:32
招待費稅收金額是按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的5‰,哪個小填寫哪一個。
郭老師
05/19 10:32
調增之后你看下有沒有利潤。
84785002
05/19 10:42
收入600萬,科目余額表招待費11萬,納稅調整明細表賬載金額,我應該填寫什么數字啊
郭老師
05/19 10:44
招待費必須調增,他是按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的5‰,你后者小于前者,所以按照后者來扣除。
84785002
05/19 10:51
是按哪個金額交稅,稅收金額,還是按調增金額
84785002
05/19 10:51
這個表發(fā)您看下
郭老師
05/19 10:55
你好,按照調整金額來繳納的。
84785002
05/19 11:04
按照科目余額表的金額114620.84,乘以千分之5,應該是繳納32194.22,為什么按照調增的82426.62來繳稅?調增是怎么核算的?
郭老師
05/19 11:11
賬載金額是你賬上做的稅收金額,是允許抵扣的。那剩下的差額的這一部分就是不允許抵扣。不允許抵扣,需要調增的。
郭老師
05/19 11:11
調增就會增加你的利潤。
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