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老師 年底所得稅計(jì)提少了,審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了 和稅審就不一致了 賬就不能調(diào)了吧

84784970| 提問時(shí)間:05/20 08:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好,你賬上可以補(bǔ)充計(jì)提的呀,只是不做到上一年, 用以前年度損益調(diào)整來替代。
05/20 08:36
84784970
05/20 08:50
計(jì)提: 借:其他流動(dòng)資產(chǎn)/待抵扣或退回稅金 貸:所得稅費(fèi)用 老師您能寫一下補(bǔ)計(jì)提分錄嗎 謝謝
宋生老師
05/20 08:51
你好,這個(gè)計(jì)提就是借利潤分配-未分配利潤 ,貸累計(jì)折舊 至于所得稅的話,他是看你最重要退稅還是要補(bǔ)稅?不是看你單個(gè)業(yè)務(wù)。
84784970
05/20 08:57
匯算清繳退稅
宋生老師
05/20 08:59
退稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:利潤分配未分配利潤。 實(shí)際收到退回的稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784970
05/20 09:03
老師那不用以前年度損益調(diào)整了
宋生老師
05/20 09:04
你好,你是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度可以不用。
84784970
05/20 09:23
老師這是12月底計(jì)提的:借:其他流動(dòng)資產(chǎn)/待抵扣或退回稅金 貸:所得稅費(fèi)用 補(bǔ)提分錄就用您做的退稅分錄就行了是嗎
宋生老師
05/20 09:37
你好!你為啥要計(jì)入其他流動(dòng)資產(chǎn)呢
84784970
05/20 09:54
領(lǐng)導(dǎo)計(jì)提的
宋生老師
05/20 10:02
你好,這個(gè)最終結(jié)果是沒問題。最終對利潤的影響是沒問題
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